Faktúra DF071/23
Dátum vyhotovenia:
12.5.2023
Faktúra doručená:
17.5.2023
Dodávateľ
Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Elektrická energia - vyúčtovanie 04/23
Názov položky:
Elektrická energia - vyúčtovanie 04/23, 524.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
524,17 EUR
ceny sú vrátane DPH